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广州市内部审计条例
 
第一条  为加强内部审计监督,规范内部审计行为,维护财政经济秩序,促进廉政建设,保障国民经济的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合本市实际情况,制定本条例。
    第二条  本条例所称的内部审计是指单位实施内部监督,依法对本单位及其所属单位的会计报表、会计账簿、会计凭证及有关经济活动进行检查,对财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益进行监督和评价的活动。
    第三条  本条例适用于市、区、县级市属的下列单位:   
    () 行使国有资产监管职能或者具有管理财政拨款、社会公共基金、资金职能的部门;
    () 有行政事业性收费、罚没收入的机关、部门;
    () 国有独资和国有资产占控股地位或者主导地位的企业及金融机构;
    () 事业单位和受委托管理财政性资金或者管理公共基金、资金包括社会捐赠资金的部门、社会团体。    
    () 法律、法规规定的其他单位。    
    第四条  市审计机关指导、监督本市内部审计工作,负责组织本条例的实施。
    区、县级市审计机关对本行政区属单位的内部审计进行业务指导和监督。